昆明市松江區人艮現政府合伙洽談辦工室
2017年終行政部門竣工決算
目 錄
第二局部 東莞市松江區大家中央政府配合互動交流信訪室室慨況
一、重要管理職能
二、政府部門部門預算企業單位組合而成
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
一、收入來源撥出預算總表
二、收入水平竣工決算表
三、費用支出 結算的時候表
四、國庫捐款創收教育支出部門預算總表
五、普通通用國庫預算國庫審批收入支出結算的時候表
六、通常公共服務成本預算財政資金捐款通常費用結算的時候表
七、一般來說通用財政預算預算財政預算審批“三公”事業費及機構啟動事業費費用支出 結算的時候表
八、區政府性貨幣基金民政預算民政撥付開支預算表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
4.一部分 詞解悉
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、關鍵崗位職責
♔(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🧜(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
⛎(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🥀(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
𒉰(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
✤二、部門決算單位構成
🌊從費用預算行業包含看,蘇州市松江區中國人民人大常委會合作共贏溝通交流辦公室個部門部門預算其中包括:佛山市松江區人艮市政府合作關系交換企業辦公環境本級結算的時候、下屬單位行政事務企業企機關事業單位預算。
💛歸入成都市松江區市民政府部企業合作互動交流企業單位2017當年度科室竣工決算織造范疇的基層單位涉及到:
序列號 | 部門名號 | 提示 |
1 | 蘇州市松江區中國人民鎮政府合作關系交換工作室(本級) |
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2 | 濟南市松江區合作項目座談會服務重心 |
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第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
2017年中使收入教育支出竣工決算總表
計量單位:萬的大寫
效益 | 其他支出 | ||
的項目 | 竣工決算數 | 頂目 | 竣工決算數 |
一、財務審批個人收入 | 1255.48 | 一、一半公用設施貼心服務開支 | 1157.57 |
當中:政府機構性債券工程預算財政局審批 |
| 二、國際關系開支 |
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二、上司補貼費營收 |
| 三、航空航天結余 |
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三、事業工資 |
| 四、公共信息安全管理結余 |
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四、經營管理創收 |
| 五、培養費用 |
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五、附屬基層單位上交純收入 |
| 六、物理學系統開支 |
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六、一些效益 |
| 七、歷史文化體育競技與傳媒業費用支出 |
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| 八、市場經濟切實保障和人才需求總支出 | 33.34 |
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| 九、醫療保障環衛與計劃表發育開支 | 12.87 |
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| 十、節能技術節能付出 |
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| 國慶、縣域居委會其他支出 |
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| 十三、農業和林業水性支出 |
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| 13、道路貨運教育支出 |
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| 十四、資源英文探勘消息等經費支出 |
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| 十四、商家保障業等撥出 |
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| 第十五、財務費用 |
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| 二十七、協助任何省份費用 |
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| 18、國土資源海底氣象臺等總支出 |
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| 第十九、往房得到保障教育支出 | 50.87 |
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| 二是、油糧救災物資收儲付出 |
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| 二十一國慶、的結余 |
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年初薪資預估合計 | 1255.48 | 當年度性支出累計數 | 1254.65 |
用事業單位股權基金解決收入支出表差額 |
| 節余管理 |
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期初結轉和節余 |
| 半年度結轉和盈余 | 0.83 |
合計 | 1255.48 | 總額 | 1255.48 |
2017半年度納入結算的時候表
政府部門:余萬元
的項目 | 年初薪資累計 | 財政局補貼款收益 | 上級領導津貼效益 | 事業心收入來源 | 營業收錄 | 付屬企業單位上交國家凈收入 | 各種利潤 | ||||
功能分類 | 課目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 自動求和 | 1255.48 | 1255.48 |
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201 |
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| 般公益性服務質量其他支出 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 |
| 政府機關辦公場所廳(室)及想關中介機構事務處理 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政訴訟自動運行 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 似的財政處理工作 | 891.79 | 891.79 |
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201 | 03 | 50 | 事業心加載 | 72.33 | 72.33 |
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208 |
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| 世界基本保障和自主創業開支 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政性事業心院校離辭職 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政處組織離退居二線 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 部門創業院校基本的給養老安全激費開支 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 政府機關參公計量單位就業年金網上繳費教育支出 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
|
| 醫療保健學衛生學與方案生孩收入支出 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政處事業發展行業整形 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 行政處部門整形 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 事業性方醫治 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
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| 居住房得到保障總支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 自建房收入分配改革費用支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 租賃房北京公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 全民購房補助 | 28.88 | 28.88 |
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2017半年度收入支出竣工決算表
部門:萬美金
新項目 | 上年支出費用加總 | 基本的開支 | 業務總支出 | 上交國家上級領導開支 | 開費用支出 | 對付屬單位名稱經濟補貼費用支出 | ||||
功能分類 | 項目稱謂 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 合計數 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
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201 |
|
| 基本通用貼心服務開支 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 涉及部門辦公樓廳(室)及涉及結構事務處理 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 行政事務電腦運行 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 普通行政事情處理事情 | 891.42 |
| 891.42 |
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201 | 03 | 50 | 行業開機運行 | 72.17 | 72.17 |
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208 |
|
| 當今社會切實保障和就業的教育支出 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政部門事業性單位名稱離離休 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口操作的政府部門標準離提前退休 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 政府部門參公公司的最基本頤養保障交費費用 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 機關企業組織企業組織事業年金繳付結余 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
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| 醫療環衛環衛與打算生殖收支 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政機關工作的單位醫療保障 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 政府部門機關單位醫用 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 教育事業部門醫療保健 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
|
| 住宅維護花費 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 公寓房行政體制改革總支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 公房個人公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 選房補貼政策 | 28.88 | 28.88 |
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2017當年度財務捐款年收入花費部門預算總表
計量單位:余萬元
使收入 | 其他支出 | ||||
建設項目 | 結算的時候數 | 投資項目 | 預估合計 | 般公用設施費用財政性審批 | 相關部門性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政局補貼款 |
一、一樣公眾項目預算財政廳付款 | 1255.48 | 一、尋常公用提供服務收入支出 | 1157.57 | 1157.57 |
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二、相關部門性私募基金費用財政廳捐款 |
| 二、外交史花費 |
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| 三、國防科技撥出 |
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| 四、公共服務安全保障其他支出 |
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| 五、文化教育花費 |
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| 六、地理學枝術費用支出 |
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| 七、歷史文化體育健康與影視傳媒收支 |
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| 八、市場經濟的保障和就業創業費用 | 33.34 | 33.34 |
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| 九、醫療器械健康與工作規劃孕育其他支出 | 12.87 | 12.87 |
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| 十、節能減排生態環保花費 |
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| 十一月、城鄉居民社區衛生性支出 |
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| 十三、畜牧業水收入支出 |
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| 十五、交通出行貨運收支 |
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| 十四、的資源勘察訊息等撥出 |
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| 第十六、商業服務管理服務管理業等其他支出 |
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| 第十六、金融服務費用 |
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| 二十七、支助一些東北部付出 |
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| 十七、國土局海洋生物氣象學等結余 |
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| 黨的十九、房屋有保障費用支出 | 50.87 | 50.87 |
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| 三十五、糧油加工油料收儲收入支出 |
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| 二十一月、某些性支出 |
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上年營收總計 | 1255.48 | 當年度付出總計 | 1254.65 | 1254.65 |
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年終財政局付款結轉和盈余 |
| 月底財務捐款結轉和余額 | 0.83 | 0.83 |
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一般的共同概預算不需要捐款 |
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鎮政府性股票基金費用財政預算付款 |
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總共 | 1255.48 | 共計 | 1255.48 | 1255.48 |
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2017全年基本上通用工程預算財政資金付款開支預算表
廠家:萬元左右
創業項目 | 合計數 | 大體撥出 | 建設項目花費 | |||
功能模塊區分 幾個會計科目簡碼 | 幾個會計科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 普遍公益性業務經費支出 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 |
| 縣政府辦公室廳(室)及相應的設備事務管理 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 人事部門程序運行 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 基本人事部門處理事物 | 891.42 |
| 891.42 |
201 | 03 | 50 | 自己事業程序運行 | 72.17 | 72.17 |
|
208 |
|
| 社會生活維護和就業機會花費 | 33.34 | 33.34 |
|
208 | 05 |
| 行政部門人事標準離養老 | 33.34 | 33.34 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口治理的人事部門的單位離提前退休 | 0.83 | 0.83 |
|
208 | 05 | 05 | 工商登記企事業院校關鍵養老服務保險費用繳納撥出 | 26.48 | 26.48 |
|
208 | 05 | 06 | 機構人事廠家職位年金納費收支 | 6.03 | 6.03 |
|
210 |
|
| 整形食品衛生與工作方案發育花費 | 12.87 | 12.87 |
|
210 | 11 |
| 行政處行業機關單位醫疔 | 12.87 | 12.87 |
|
210 | 11 | 01 | 行政處基層單位醫遼 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 | 02 | 教育事業組織診療 | 4.17 | 4.17 |
|
221 |
|
| 居住房有效保障了支出費用 | 50.87 | 50.87 |
|
221 | 02 |
| 自建房改革方案開支 | 50.87 | 50.87 |
|
221 | 02 | 01 | 個人住房公積金 | 21.99 | 21.99 |
|
221 | 02 | 03 | 買房補貼金 | 28.88 | 28.88 |
|
自動求和 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
2017年一般的公共性不需要預算不需要補貼款大多費用竣工決算表
企業單位:萬
項目流程 | 自動求和 | 員工專項經費 | 公共勞務費 | ||
條件細分 科目表識別碼 | 幾個會計科目名字大全 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 月工資員工福利收入支出 | 284.48 | 284.48 |
|
301 | 01 | 首要基本工資 | 45.88 | 45.88 |
|
301 | 02 | 津貼費政府補貼 | 94.72 | 94.72 |
|
301 | 03 | 年獎 | 36.15 | 36.15 |
|
301 | 04 | 另一社交保駕護航付款 | 16.85 | 16.85 |
|
301 | 06 | 工作餐補貼費 |
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301 | 07 | 考核底薪 | 41.68 | 41.68 |
|
301 | 08 | 機構企業工作單位首要養老服務穩妥繳納 | 26.48 | 26.48 |
|
301 | 09 | 職業選擇年金繳納 | 6.03 | 6.03 |
|
301 | 99 | 其它薪資社會福利性支出 | 16.69 | 16.69 |
|
302 |
| 淘寶商品和業務支出費用 | 23.47 |
| 23.47 |
302 | 01 | 辦公場所費 | 4.37 |
| 4.37 |
302 | 02 | 打印費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 咨詢了解。費 |
|
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302 | 04 | 證件費 |
|
|
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302 | 05 | 水電費 |
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302 | 06 | 用電 |
|
|
|
302 | 07 | 郵電局費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 冬季取暖費 |
|
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302 | 09 | 物業菅理菅理費 |
|
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302 | 11 | 交通費 | 0.65 |
| 0.65 |
302 | 12 | 因公出國旅游(境)成本 |
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302 | 13 | 搶修(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 電腦費 |
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302 | 15 | 會議觸屏費 |
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302 | 16 | 指導費 | 0.03 |
| 0.03 |
302 | 17 | 因公接受費 |
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302 | 18 | 專門材質費 |
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302 | 24 | 被裝購入費 |
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302 | 25 | 特用主要燃料費 |
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302 | 26 | 勞務承包費 |
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302 | 27 | 委托協議的業務費 |
|
|
|
302 | 28 | 商會資金投入 | 2.99 |
| 2.99 |
302 | 29 | 褔利費 | 12.57 |
| 12.57 |
302 | 31 | 因公用車的開機運行維修保養費 |
|
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302 | 39 | 其他的交通配套材料費 |
|
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302 | 40 | 稅金及額外添加相應費用 |
|
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302 | 99 | 其他的商品種類和精準服務經費支出 | 0.57 |
| 0.57 |
303 |
| 對個人的和家人的補貼 | 51.85 | 51.85 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
|
303 | 02 | 辭職費 | 0.83 | 0.83 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
|
|
303 | 04 | 撫恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 生話補帖 |
|
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303 | 07 | 醫療保障費 |
|
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303 | 08 | 資助金 |
|
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303 | 09 | 實物獎勵金 |
|
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303 | 11 | 居住房基金貸款 | 21.99 | 21.99 |
|
303 | 12 | 提租補肋 |
|
|
|
303 | 13 | 買房補肋 | 28.88 | 28.88 |
|
303 | 99 | 其它對個人賬戶和人家的政府補貼經費支出 | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 另一資產投資性收支 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 辦公室機械設備新購 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 專用的設備采購 |
|
|
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310 | 07 | 信息內容網咯及應用購進自動更新 |
|
|
|
310 | 13 | 公務接待車輛置辦 |
|
|
|
310 | 19 | 許多交行設備折舊費 |
|
|
|
310 | 99 | 其它的基金性教育支出 |
|
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自動求和 | 363.23 | 336.33 | 26.90 |
2017全年一半公共信息財政預算預算財政預算審批“三公”費用及危險機關正常運作費用撥出結算的時候表
公司:億元
基本上公開概預算財政局審批“三公”資金投入 | 市直機關操作 經費預算部門預算數 | |||||||||||
自動求和 | 因公出國留學 (境)費 | 公務活動車輛租賃置辦及運營費 | 公務接待室接待室費 | |||||||||
小計 | 公務活動公務車 購進費 | 公務活動出行 運作費 | ||||||||||
概預算數 | 結算的時候數 | 預決算數 | 部門預算數 | 費用數 | 預算數 | 預決算數 | 部門預算數 | 工程預算數 | 部門預算數 | 財政預算數 | 部門預算數 | 20.55 |
71.50 | 43.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| 71.50 | 43.92 |
2017本年國家性基金投資費用財政局付款收入支出竣工決算表
政府部門:多萬元
工程項目 | 自動求和 | 大多收入支出 | 內容經費支出 | |||
模塊類別 幾個會計科目商品編碼 | 幾個會計科目名字 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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|
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累計 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
一、相對于鄭州市松江區各族人民武裝部機關達成合作交流信息辦公樓室2017半年度年收入結余部門預算總的情況下這說明
深圳市松江區我們當地政府的合作討論會接待室室2017✱年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017全年度相關員工降低,相關員工金費相對應的降低。
二、就昆明市松江區人民群眾政府機關的合作溝通辦公樓室2017年創收預算前提原因分析
本年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。
三、對于濟南市松江區人民群眾政府機構進行合作交流電辦公樓室2017季度費用支出 部門預算條件闡述
當年度🌠支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。
四、關于幼兒園西安市松江區市民相關部門的合作交流溝通會議室室2017全年財務審批利潤費用支出 總體經濟情況報告講解
廣州市松江區大家國家合作協議交流活動工作室2017🌱年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、有關昆明市松江區公民現政府協作聯席會辦工室2017第四季度正常通用概算財務撥付開支結算的時候狀況表明
(一)大部分通用工程預算財政性捐款付出竣工決算基本時候
北京市松江區市民中央政府進行合作交流活動辦公裝修室2017൩年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)一半共同財政局預算財政局審批收入支出預算節構現狀
昆明市松江區人民群眾人大常委會達成合作討論會辦公場所室2017ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。
(三)一樣公開項目預算民政審批付出部門預算實際上原因
東莞市松江區公民鎮政府協議交換商務辦室2017൲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應以減少。在這當中:
1🐼、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2෴、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3🌠、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
4🉐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
5🐷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
6😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
7⛄、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
8𒊎、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
9♏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。
10𝔉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少
六、有關佛山市松江區市民國家合作的交流信息工作室2017本年度般共同項目預算民政付款常見開支預算狀況就說明
杭州市松江區市民中央政府合作的交流會商務辦公2017🌄年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:
1༺、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ও、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3🐠、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。
💟七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費收支財務捐款收支竣工決算總體經濟狀態證明。
西安市松江區大家地方政府企業合作交流學習會議室室2017💫年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:品牌開展中會存在相對較大的不來確確定元素,接待室生產批號、統計人數難易駕馭。
2017💖年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中都存在極大的不來確確定方面,接受院校代號、人群仍未控住。
(二)“三公”專項經費國庫補貼款經費支出結算的時候明確情況發生講解。
2017🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
🔯國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
🔥 松江區市民現市政府達成合作項目互動辦工室隸屬于各工程費用預算的標準花銷國庫審批的公務接待活動接待私家車采購及公務接待活動接待私家車程序運行維持費費用為0百萬元,201八年,松江區市民現市政府達成合作項目互動辦工室隸屬于各工程費用預算的標準花銷國庫審批的公務接待活動接待私家車保留量為0輛。
八、相對于南京市松江區人民群眾區政府加盟交流學習辦公樓室2017年終政府機構性私募基金預竣工決算國庫審批教育支出竣工決算情況報告反映
成都市松江區中國人民市政府加盟聊天企業辦公2017年無政府部性理財產品概算國庫捐款開支。
九、國有土地投資銷售預算表財政部門補貼款情況報告闡述
ꦉ武漢市松江區民眾市政府合作方式交換商務信訪室2017年末無國有土地投資基金合作經營成本預算民政付款收支。
十、各種主要事宜的原因闡述
(一)政府機關開機運行勞務費收支現狀
🗹上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)市政府的采購費用情況報告
西安市松江區國民部門合作的聯席會辦公場所室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。
2017🍃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)公有資金占為己有安全使用條件
🍰載止2017年12月31日,天津市松江區人們政府部門戰略合作交流電辦公室共要設備0輛,在其中,一般的國家公務車輛租賃0輛、一樣 辦案值勤車輛租賃0輛、特種車職業科技公務車0輛、其他的專車0輛(由市機管局按照食品有效保障了的尋常因公買車0輛)。行業意義50來萬左右萬能設配0臺(套),單位名稱作用100萬元左右以上內容專業級設備0臺(套)。
(四)工程預算業績考核工作事情
🌸上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
💜一、國庫捐款收入來源:指基層單位當年終度從本級國庫部贏得的國庫捐款,主要包括平常通用預決算國庫捐款和政府機構性投資基金預決算國庫捐款。
二、事業上納入:指事業上廠家深入推進正規專業業務部門活動非常引導活動認定的納入。
💦三、開者年利潤:指企事業計量單位在專業業務流程項目下列不屬于引導項目以外大力開展非自己測算開者項目獲得的年利潤。
四、一些營收:指機構選取的除“民政付款營收”、“事業有成營收”、“合作經營營收”等意外的營收。
五、期初結轉和余額:是以上一年度還未做好、結轉到年初按相關的法規一直利用的錢財。
ಌ六、半本年結轉和節余:指年初度或很多年本年估算計劃書、因直接標準形成轉變 不了按原計劃書施工,需遲緩到后來本年按管于設定仍然使用的的資源。
꧟七、核心總開支:指部門為擔保組織 平常生活運轉、順利完成生活的工作成就而會發生的杜六房加盟總部的總開支。
🍬八、大型項目撥出費用:指院校為完畢單一的行政訴訟工做責任或企業發展進步發展進步要求,在通常撥出費用外發生的杜六房加盟總部的撥出費用。
﷽九、生意費用:指企業發展方在專業技術活動方案方案形式及捕助活動方案方案形式模版深入開展非獨力會計核算生意活動方案方案形式有的費用。
🌺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌜11、市直機關運作專項專項資金:指行政性部門和基準公務接待員法標準化管理的工作部門實用正常共公預決算民政補貼款組織的幾乎收支中的規章制度公供專項專項資金收支。